本报讯 (记者王均 实习生唐建平) 昨日,广州市审计局局长郑锡
雄受市政府的委托,在广州市第十一届人大常委会第二十八次会议上作《关
于广州市2000年市本级预算执行和其他财政收支的审计工作》报告。他
说,全市共审计了500个单位,查出并已监督收缴入库的违规行为金额7
·1亿元,减少财政拨款和补贴1252万元,应追回被侵占挪用资金2·
21亿元。
他说,这次市本级预算执行及其他财政收支的审计,主要审计了市财政
局具体组织执行市级预算的情况,市地税系统收征管情况,市政府有关部门
的预算执行情况,部分区公安局、法院和工商行政管理局的财务收支情况等
。
总的来看,2000年度市本级预算执行情况是比较好的,收支平衡,
有一定结余。大多数部门和单位的预算管理情况有所好转,但在预算执行中
还存在一些不严格、不规范和违反财经法规的问题,有的还比较严重。一是
审查市级财政收支和预算管理时发现:土地出让金收缴监管不到位,有部分
土地出让金尚未收缴;部分财政性资金产生的利息列入预算外收入;契税征
收管理存在漏洞;部分税款未及时划解;部分税务登记证件、发票工本费未
实行“收支两条线”管理。二是审计发现部分政府部门及其所属单位未严格
执行“收支两条线”规定,应上缴财政的资金未及时上缴市财政专户,占用
专项资金,私设“小金库”。三是审计发现部分区公安局、法院和工商行政
管理局财务核算不规范,违反财经纪律比较严重,私设“小金库”、截留收
入、乱收费、未执行“收支两条线”规定、少缴税费等问题比较普遍。四是
审计发现部分国有企业少缴税费、私设“小金库”,个别企业甚至违规炒股
,接受虚开的增值税发票。
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