2003广州两会之发展计划与财政预算今年广州市本级财政一般预算支出计划为153·35亿元,比上年增长6
%。主要支出项目拟安排如下(部分):
●增加社会保障投入。计划安排抚恤和社会福利救济支出2·59亿元、社会保障补助支出6·04亿元,分别增加
0·19亿元和1·12亿元,增长7·8%和22·8%。●增加科教投入。计划安排科技三项费用4·01亿元,增加0
·15亿元,增长3·9%;科学支出0·94亿元, 增加0·06亿元,增长6·8%。计划安排教育支出4·18亿元,
增加0·2亿元,增长5%;教育费附加支出2·39亿元,增加0·12亿元;“麻雀学校”改造及示范性高中建设专项资
金5亿元。●增加文体广播、计划体育投入。计划安排文体广播事业费2·57亿元,增加0·12亿元,增长4·9%。●
计划安排行政管理费支出4·85亿元,减少0·29亿元,下降5·7%。●支持“到2010年一大变”工作。计划安排
城市维护费5·86亿元,增加0·34亿元,增长6·2%。●落实调整收入分配政策。计划安排机关事业单位人员工资调
整和岗位津贴24·76亿元,增加0·68亿元,增长2·8%;行政事业单位离退休支出8亿元,增加0·41亿元,增
长5·4%。●计划安排基本建设支出11·06亿元,与上年持平。
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