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审计署公布首批整改结果(下)


http://www.sina.com.cn 2004年09月24日03:48 东南快报

  截至目前,共计处理责任人368名,其中开除42人,撤职18人,记过、记大过81人,解除劳动合同和辞退10人

  审计结果:河南个别分支机构员工内外勾结、利用票据“包装”诈骗资金案。

  处理结果:对26名有关责任人作出处理,其中行政开除17人,撤职1人,移交司法机关 4人。

  审计结果:广东南海支行对华光装饰板材有限公司贷款风险问题。

  处理结果:处理责任人26名,其中行政开除11人,移交司法机关10人。

  据了解,对2003年审计报告揭露的各违规问题,中国工商银行不仅追究了直接经办人员的责任,而且上追一级,追究了有关管理人员和领导干部的责任。对审计结果中提及的河南个别分支机构员工内外勾结、利用票据“包装”诈骗资金案中26名有关责任人作出处理,其中行政开除17人,撤职1人,移交司法机关4人;在查处广东南海支行对华光装饰板材有限公司贷款风险问题中处理责任人26名,其中行政开除11人,移交司法机关10人;在查处北京朝阳支行私设“小金库”问题中处理责任人18名,其中行政开除4人;对在上海外高桥保税区支行违规发放个人住房贷款中负有责任的支行副行长予以行政开除处分。水利部整顿长江堤防隐蔽工程

  审计结果:部分长江重要堤防隐蔽工程建设中弄虚作假、偷工减料和部分人员违法乱纪等问题。

  处理结果:长江委等单位干部职工违法违纪案件已基本调查终结,触犯国家刑律的有21人,严重违犯党纪政纪的有十余人。

  检查结果表明,审计反映的问题不同程度存在:工程建设管理存在一些漏洞,少数施工企业伙同建设、监理单位人员弄虚作假、偷工减料,一些项目合同执行不严格,存在违法分包现象,部分建设、监理及施工单位人员涉嫌违法犯罪,少数工程存在质量缺陷。

  长江委等单位干部职工违法违纪案件已基本调查终结,其中,触犯国家刑律的有21人,严重违犯党纪政纪的有十余人。触犯国家刑律的已交由司法机关处理,违纪人员的党纪政纪处分正在按有关规定办理。国防科工委审计反映的情况是属实的

  审计工作报告反映,国防科工委在分配预算资金时,年初预留问题比较突出,引起国防科工委的高度重视,积极采取整改措施,并向国务院及有关部门报送了专题报告。该委表示审计反映的情况是属实的,并认真分析了造成问题的原因,主要是:对预算首批到位率问题的认识不到位,重视程度不够;工作创新意识不强,习惯于延续原有的项目管理方式,项目储备库建立滞后,对年度总预算执行情况缺少督促检查,工作机制缺乏创新;与有关部门的协调沟通不够。同时,还有一些客观原因。国家林业局下属单位缴纳罚款百万元

  审计结果:国家林业局下属4个单位骗取中央财政贴息问题。

  处理结果:通知4个单位立即将已拨付的贴息资金如数退回。4个单位违法违纪所得415.3万元已全部退回,并按《审计决定》缴纳了罚款109.76万元。

  “国家林业局调查规划设计院等4个单位编造、变造7份‘林业治沙项目’贷款合同,套取财政贴息资金415万元”,这是审计报告暴露的问题。国家林业局表示,下属单位骗取财政贴息的行为情节严重、性质恶劣。两个直属单位和两个原所属单位伪造变造贷款合同、骗取中央财政贴息问题,事实清楚,情节严重,性质恶劣。这不仅暴露出项目和资金管理上还有薄弱环节,存在很大漏洞,而且给中央国家机关的声誉和形象造成极坏影响,教训十分深刻。

  3月下旬,在得知下属4个单位骗取财政贴息和随后收到《审计决定》后,国家林业局迅速通知4个单位立即将已拨付的贴息资金如数退回。4个单位违法违纪所得415.3万元已全部退回,并按《审计决定》交纳了罚款109.76万元。两项资金现已上缴中央财政。教育部严肃处理“乱伸手”人员

  审计结果:广东省化州市挤占、挪用教育资金问题。

  处理结果:对负有责任的领导和相关人员进行了严肃处理,共有10人受到党纪、政纪处分。

  审计结果:吴川市教育主管部门一年半时间“吃”“分”教育经费六百多万元的问题。

  处理结果:对有关责任人进行了严肃处理。吴川市教育局局长已被撤职,原分管教育工作的副市长,市委常委、宣传部部长也受到了相应处分。

  财政部、教育部以审计调查反映的问题为切入点,堵塞管理漏洞。近期,财政部、教育部还赴相关县(市)就审计调查发现的问题进行了调研,研究解决办法。

  广东省纪委针对化州市挤占、挪用教育资金问题进行检查落实后,茂名及化州市委市政府为严肃党纪政纪,对负有责任的领导和相关人员进行了严肃处理,共有10人受到党纪、政纪处分。

  广东省湛江市高度重视吴川市教育主管部门一年半时间“吃”“分”教育经费六百多万元的问题,对有关责任人进行了严肃处理。吴川市教育局局长已被撤职,原分管教育工作的副市长,市委常委、宣传部部长也受到了相应处分。中国科学院、中国工程院纠正问题加强管理

  审计署对中国科学院、中国工程院2003年度预算执行审计后,两院对审计结果给予了高度重视,从纠正问题和加强管理两个层面,认真对待审计揭示的问题,积极采纳审计提出的意见。广电总局开展财务管理专项工作

  审计署对国家广电总局2003年度预算执行审计后,广电总局副局长张海涛同志认真听取了审计部门的意见,明确表示:审计组的审计是认真的、负责任的、实事求是的;对审计查出的问题,要认真纠正。

  为加强总局(集团)机关和所属单位财务管理,规范财经秩序,促进广播电影电视经济持续健康协调发展,从源头上抑制腐败行为,总局?穴集团?雪党组决定在总局?穴集团?雪机关和所属单位范围内开展“加强财务管理,规范经济秩序”专项工作。为此,总局出台了《关于开展“加强财务管理,规范经济秩序”专项工作的意见》。国家食品药品监管局纠正国有土地开发中的违纪问题

  审计工作报告反映的国家食品药品监管局机关服务中心违规转让土地问题。该局在就有关问题致审计署的函中表示,要进一步加强对国家土地管理法律法规的学习,提高对国家整顿土地市场秩序工作的认识,结合开展依法行政、依法办事教育,以此为例,认真吸取教训,引以为戒,杜绝此类问题再次发生。交通部加强财务管理

  4月19日,交通部收到审计决定和审计意见等文件后,张春贤部长作出重要批示:要认真落实审计意见,注意总结执行和编制预算的经验教训,使预算编制越来越接近实际。

  近日,张春贤部长致函李金华审计长,表示审计工作对交通部起到了很好的警示作用,有利于促进交通部认真执行国家法律法规和财经纪律,并提出今后要进一步加强内部管理,严肃和规范财务纪律。国家电网公司改进工作加强管理

  审计工作报告通报了对原国家电力公司领导班子任期经济责任审计情况,引起国家电网公司高度重视。国家电网公司在向审计署报送的《关于贯彻审计署对原国家电力公司审计报告和审计处理决定的报告》中表示,国家电网公司与国家电力公司虽没有承继关系,但电网2公司党组自始至终高度重视这次审计,以对党和人民、对电力事业高度负责的精神,积极支持、主动配合这次审计。对审计报告和处理决定中涉及国家电网公司系统的问题,要采取切实可行的措施,认真整改。

  电网公司要求各级领导高度重视并认真对待审计报告揭示的问题,充分利用审计成果,改进工作,加强管理,促进公司在新体制下健康发展。(来源:综合新华社)


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