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浙江年度审计查出违规金额129.45亿


http://www.sina.com.cn 2005年12月28日20:11 青年时报

  省审计厅:从揭露问题入手,保护纳税人的钱

  □时报记者 史巧云

  时报讯 昨天,浙江省政府召开新闻发布会,正式发布省审计厅的2005年度审计情况。

  2005年,全省共审计4733家单位,查出各类违规金额129.45亿元,损失浪费金额2.08亿元。

  共向司法机关、纪检监察部门移送案件和事项73件,移送涉案人员106人、涉案金额1.49亿元;已立案处理43件、追究刑事责任15人、给予党纪政纪处分36人。

  领导干部:违规金额54.18亿元

  共对1146个单位的1367名领导干部进行经济责任审计。

  审计结果:查出违规金额54.18亿元,损失浪费金额0.19亿元。

  政府投资

建设工程:违规金额19.83亿元

  对省本级及各市、县(市、区)98个财政投资建设项目进行了审计,审计项目涉及机关、市政、教育、文体、交通、水利、环保、公益福利等多个部门和领域,概算总投资60.42亿元,实际完成投资额59.76亿元,其中财政投资金额为30.32亿元,占项目概算总投资的50.74%。

  审计结果:查出违规金额19.83亿元,决定处理处罚金额4.02亿元,核减工程造价3.14亿元。

  整改:这些问题已引起有关部门的重视。省发改委专门组织人员对审计提出的问题进行调研,提出整改意见,落实整改措施。

  建设系统:个别单位滥发奖金

  据省人大述职评议要求,省审计厅组织全省各级审计机关,对全省建设系统预算执行情况进行了同步审计。

  审计结果:各级城建部门的财政财务收支基本符合国家财经法规,内部控制制度基本健全有效,但在预算编制与执行、专项资金管理使用、财务收支管理等方面还存在一些问题,如预算编制内容不够完整、存在挤占挪用专项资金现象、少数单位违规收费、个别单位滥发奖金等。

  整改:省建设厅在全省建设工作联席会议上对审计发现的问题做了通报,并提出具体整改要求,还会同省财政厅联合下发《关于加强城市维护建设专项资金管理工作的通知》。

  国有企业:违规金额7.88亿元

  全省共审计国有企业283家,查出违规金额7.88亿元,管理不规范金额56.24亿元。

  审计结果:部分国有投融资机构存在着政企不分、体制不顺;管理分散、举债规模难以整体调控;偿债能力差、还贷压力大等问题,整体运营情况不容乐观,资产运营存在着一些隐患。


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