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监察部预算执行情况和其他财政收支情况审计结果

http://www.sina.com.cn  2012年06月27日11:56  审计署网站

  监察部2011年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年1月至3月,审计署对监察部2011年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属机关综合服务中心、廉政理论研究中心,并对有关事项进行了延伸审计。

  一、基本情况

  监察部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和两个二级预算单位的预算组成。财政部批复监察部2011年度的部门预算支出为24 043.06万元(指财政性资金预算,下同),监察部决算(草案)反映的当年预算执行数为18 074.01万元,其部门预算与执行结果的差异总额为5969.05万元。差异的具体情况及产生原因见附件1。

  本次审计监察部本级及所属单位2011年度预算支出共计24 040.94万元,占部门预算支出总额的99.99%。审计查出其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额51.72万元。上述问题对监察部2011年度预算执行结果的影响见附件2。

  审计结果表明,监察部本级和本次审计的所属单位2011年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定,能够认真做好本部门预算编报的组织工作,建立健全了相关规章制度,较好地整改了以前年度审计发现的问题。

  二、审计发现的主要问题

  (一)2011年,所属机关综合服务中心年末结余分配时,多计提职工福利基金42.83万元,少计事业基金42.83万元。

  (二)2011年,监察部外事局购置的8.89万元外事礼品,未办理资产入库登记手续。

  三、审计处理情况和建议

  对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、对监察部下达了审计决定书。对所属机关综合服务中心多计提职工福利基金和少计事业基金问题,要求责成其调整会计账目和决算(草案);对外事局礼品类资产管理不规范问题,要求健全礼品入库登记、领用等管理制度。

  针对审计发现的问题,审计署建议:监察部应重视和加强礼品类资产的核算管理,严格要求所属单位遵守财经法规制度,按规定进行会计核算。

  四、审计发现问题的整改情况

  对审计发现的问题,监察部高度重视,正积极研究措施进行整改。

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