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卫生部等部门昨正面回应


http://www.sina.com.cn 2005年06月30日02:07 人民网-江南时报

  国家审计署审计长李金华28号向全国人大常委会报告了2004年度中央预算执行和其他财政收支审计情况。在被审计的38个中央部门中,包括国家体育总局、国土资源部、卫生部等近10个部委都被点名。昨天,一些相关的部门对结果作出了表态。

  卫生部:

  建立审计落实督办制度

  在整改期限内完成整改

  针对报告提到的卫生部及北京市所属在京十家医院的审计结果,卫生部新闻发言人昨天发表谈话时指出:卫生部认为审计报告反映了医院在财务管理和药品销售过程中存在的问题。卫生部正在督促检查各医院落实审计决定,要求各医院查找在财务管理方面存在的薄弱环节,切实加强财务管理,确保医院资金安全,建立审计落实督办制度,在整改期限内完成整改,对超期仍未执行审计决定的医院,将追究相关人员的责任。

  水利部:

  尽快完善审批手续

  尽快下达滞留资金

  审计发现,部分水利建设资金被滞留、挤占挪用和损失浪费。对此,水利部规划计划司副司长王爱国表示,被滞留的13.85亿元都有明确的建设项目,因为有些项目按照现在的程序还没有完成审批手续,有些项目的方案还在进一步深化,导致资金没有及时按计划拨付。但所有资金目前均在账户上,没有挪用或改变用途。水利部将根据报告中提到的问题一项一项提出整改,尽快完善有关水利建设项目审批手续,尽快把滞留资金下达下去。

  长城公司:

  有针对积极主动整改

  严肃处理相关责任人

  中国长城资产管理公司总裁汪兴益表示,审计报告中指出的问题,凡涉及长城资产管理公司的,长城资产管理公司都积极主动进行了整改,并按照规定严肃处理了相关责任人。对审计出来的问题进行全面分析和研究,从中找出这些问题发生反映出机制上、制度上的欠缺,找出内部管理手段的欠缺,进一步加强内部管理。

  建设银行:

  成立专项小组

  严查违规行为

  针对审计署披露的中国建设银行在剥离不良贷款工作中存在的问题,建设银行有关负责人29日说,建设银行高度重视并将严肃查处不良资产剥离处置过程中的违规行为。总行成立了由风险管理部牵头,审计部、计财部、监察室、保全部组成的专项工作小组具体实施核查工作,同时要求各分行“一把手”亲自负责组织核查,要挑选责任心强、业务熟练、政策水平较高的人员组成专项核查和问责工作小组。目前,对相关责任人的认定处理正在进行中。

  审计署28日发布了《关于2004年度中央预算执行和其他财政支出的审计工作报告》,披露了中国建设银行在剥离不良贷款工作中存在的问题,还指出了建设银行湖北省枣阳市支行在2000年6月弄虚作假、违规剥离不良资产等问题。建设银行有关负责人表示:此种做法严重违反了国家和建设银行有关不良资产剥离的政策制度,也有违于建设银行所一贯倡导的合规守法、诚实守信的原则。对审计署审计发现的湖北枣阳市支行违规剥离问题,总行去年和今年两次组成联合调查组,先后赴湖北进行现场核查和督导,并责成湖北省分行迅速查明情况,抓紧认定责任,严肃处理责任人。

  该负责人表示,建设银行对审计署审计发现的问题十分重视。建设银行近日对所属分行下发了紧急通知,要求各分行本着高度负责的态度,对审计署在审计金融资产管理公司时发现的涉及建设银行的有关问题进行深入核查,确保责任认定准确、严肃追究责任,发现一起处理一起,决不姑息。

  据介绍,建设银行拟实施的核查方式有三种:一是各分行对本行能够自己查清楚的,坚持行内自己查处;对涉及到有关资产管理公司的问题,如本行无法独立查清楚,应与有关公司协商,以组成联合核查组的形式配合完成核查工作,并就有关核查结论沟通一致;二是各分行在核查过程中,要主动与审计署驻地方特派员办事处和银监局逐项进行沟通并取得一致意见。三是各分行认真深入地逐一分析问题形成的内、外部原因,挖掘问题产生的根源,对有关责任人严肃处理。

  今年以来,建设银行在全行开展了以加强制度建设为主要内容的违法违规行为专项治理活动,以实现案件“四个下降”(即案件数量下降、涉案金额下降、大案要案下降、新发案件下降)的目标,进一步提高广大员工的业务素质、道德素养和遵章守纪的自觉性,基本杜绝有章不循、违章操作、有禁不止、屡查屡犯的行为。

  信达公司:

  对照审计报告

  不折不扣整改

  中国信达资产管理公司29日向记者表示,对照国家审计署向全国人大常委会报告的对四家金融资产管理公司审计情况,信达公司将不折不扣地进行整改,相关涉嫌违法犯罪的人员,已移送司法机关。

  信达公司向记者披露了2004年审计中的有关情况。国家审计署在2004年4月至12月,对信达公司总部及29家办事处1999年至2003年资产负债损益情况进行了就地审计,同时延伸审计了相关单位。审计报告中反映了公司资产收购、处置和管理环节存在的问题,如某些管理环节不严、部分项目维权不力,以及个别单位和员工违反财经法规等问题。通过这次审计还发现了几个涉案线索,信达公司正在积极配合有关方面进行调查。

  信达公司表示,这次审计暴露出公司管理上存在薄弱环节,贯彻执行规章制度不严格。信达公司将认真对照审计报告披露的问题,不折不扣地进行整改,举一反三,全面查找管理上的漏洞和薄弱环节,全力打造内部控制体系,从严防范资产处置风险。

  信达公司说,2004年下半年以来,针对审计和自查发现的问题,依据有关规定并经监管部门同意,给予13个办事处24人党纪政纪处分,其中涉及办事处高级管理人员14人,加上以前因违规、违纪或管理不规范而受到处理的共有119人次。对部分负有领导责任的办事处“一把手”,给予了免职处理;对重庆办事处原主任许祥圣给予了开除党籍、开除公职处分,并向司法机关移送了其涉嫌犯罪的材料;对涉嫌违法犯罪的人员,已移送司法机关。同时,还将根据有关问题的核查结果,对相关人员进行严肃处理,绝不包庇姑息。

  信达公司表示,审计是一剂苦口良药,为公司提供了彻底堵塞漏洞的机会,要以此为契机,切实加强和改进公司的管理工作,打造科学严谨的内部控制体系,通过加强对高级管理人员尤其是“一把手”的监督制约等措施,最大限度地减少不良资产损失。

  《江南时报》 (2005年06月30日 第十五版)


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