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审计报告追踪:华融接受审计建议加强内控管理


http://www.sina.com.cn 2005年07月05日08:34 法制日报

  审计报告追踪

  本网北京7月4日讯记者辛红记者今天从华融资产管理公司了解到,针对审计报告曝出的问题,华融公司除了追究相关责任人的责任外,还成立了内控委员会,对重要、敏感岗位员工实行动态管理,从制度上规范资产处置行为。

  据悉,华融公司总部和各办事处分别成立了审计整改领导小组,在深入核查、分清责任的基础上,按照公司经营管理违规处罚办法,追究主管或经办人员责任的同时还追究了有关管理人员和领导干部的责任。目前,已对33人进行了责任追究,其中行政记大过1人,行政记过2人,行政警告10人,通报批评17人,辞退、解除劳动合同3人。公司还将继续对审计查出的其他问题一查到底,严肃追究相关人员的责任。

  华融公司有关负责人表示,公司将进一步完善内控机制和风险管理体系,从源头上减少各类问题的发生。公司目前已成立公司和办事处两级内部控制委员会,除了提高内部审计的独立性、有效性外,还对重要、敏感岗位员工行为实施动态管理,资产处置与调查岗位相分离,在资产处置的各个环节建立有效的风险隔离。此外,华融还将对授权管理、法律审查、合同管理、评估审查等重点环节进行专项整治。


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