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去年审计整改情况历年最好


http://www.sina.com.cn 2005年07月27日13:12 海峡网-厦门晚报

  各整改单位应上缴财政的资金已全部上缴,该清退的已全部清退本报讯 (记者陈心华)上午,市审计局局长沈永贵受市政府委托,向市人大常委会报告2004年度市本级预算执行和其他财政收支的审计情况。市审计局共完成对市财政局等33个部门、单位的审计和4个审计调查项目,并延伸审计256个企事业单位。审计预算资金34.97亿元、其他财政资金14.45亿元,查出违规金额10764万元,应上缴财政4678万元。

  仅四家单位私设小金库

  沈永贵说,2004年市本级预算执行情况良好,较好地完成了市人大批准的预算收支任务。去年,市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况是历年来最好的。整改各单位都提交了整改报告,应上缴财政的资金已全部上缴,该清退的已全部清退。与往年相比,私设“小金库”、滥发钱物等现象大为减少,这次审计仅查出4家单位私设“小金库”,金额9.97万元,比去年同期减少5个单位、减少102.17万元。

  5268.4万元未及时上缴财政

  审计中发现的主要问题包括:财政专项资金结余数额较大,影响资金的使用效益,市财政已提出整合专项资金、提高资金使用效益的处理意见;部门预算不实,多列预算支出944.26万元,市财政拟对预算不实的部门(单位)严肃处理,并在2005年度予以抵扣;10个单位未严格执行“收支两条线”的管理规定,共计5268.4万元未及时上缴财政;有7个部门和单位将本应上缴或纳入单位核算的收入转移至学会、协会或下属单位,用于请客、送礼、发放补贴等,共计603.35万元;6个单位以节日活动名义,组织单位人员外出甚至出境旅游,共开支公款92.23万元;有的国有企业商品房销售费用偏高,其实质是转移利润,造成国有资产流失,市政府已责成相关部门规范代理销售行为;国有公房管理不严;国有粮食企业经营性亏损严重等。

  用新办法管理财政专项资金

  2004年度预算执行审计结束后,审计机关做出了处理决定。并按情节和不同性质,向纪检监察机关和有关单位移送10件,追究相关部门和人员责任。市领导对审计查出的问题非常重视,市长张昌平主持市政府常务会,针对审计发现的问题,逐条研究了整改措施。沈永贵说,针对市直一些部门结转的财政专项资金数额大、滞留时间长、使用比较混乱,财政部门已制定了市直部门结余资金管理使用办法。从明年起,市属一级预算单位普遍建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,从根本上解决大量资金滞留的问题。应建立财政资金核算、财政资金运行监控和公房租赁管理等三个中心,建立健全和完善遏制公费旅游、专项资金管理和规范自收自支事业单位收入分配等三项制度,切实加强财政财务管理。(厦门晚报)


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