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检察院点评:财务监督机制形同虚设


http://www.sina.com.cn 2006年08月15日09:54 金羊网-新快报

  广州市检察机关指出,该案客观上暴露了该国有企业在财务管理和监督机制存在很大漏洞,令吴灿乾有机可乘。

  其一,该企业资金管理比较混乱。非现金出纳只凭财务结算中心负责人的口头吩咐就可以立即调动资金,无须企业总公司领导审批,也不通知会计,存在很大的隐患。

  第二,财务制度执行不力,财会人员警惕性低。根据财务制度规定,作为会计,吴灿乾本来不能经手现金的,但该国企下属房地产公司出纳员在长达两年的时间里却违规一再将大笔现金交给他。另外,财务结算中心负责电脑账户系统的财会人员将密码告知吴灿乾之后并不更改,使其得以利用他人密码做假账从而贪污两年多却无人发现。

  第三,监督机制形同虚设。吴灿乾贪污公款800余万,历时两年有余,却无人发现,说明每月的例行核账工作没有认真做好,对财会人员的监督不到位。

  (日京/编制)


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