财务运行要经干警“内审”

http://www.sina.com.cn 2007年01月16日01:43 正义网-检察日报

  本报讯(记者汤维骏 通讯员瞿知泉 刘黎明)“2006年,全院财务符合有关财务制度和年初预算,财务状况良好,通过了内审小组的审查。”这是1月9日湖南省茶陵县检察院召开的全院干警大会上,该院财务内审小组组长向干警们宣读的2006年全院财务运行结论。

  2006年,茶陵县检察院实行了单位财务内审制度,即:每年底,由院里各党支部推荐一名干警,在院纪检监察部门的牵头下组成财务内审小组,将全院一年来的赃款赃物收缴情况和每一笔行政开支情况对比年初预算进行审核,看是否有无计划支出、无名目支出和超限支出。内审小组成员根据审核情况对全院财物进行评估并作出评估报告,在全院干警大会上进行宣布。对于在报账过程中出现的违规操作的现象,将在干警大会上予以通报,责成经手人和财务人员进行检讨并给予处罚。

  实行财务内审制度以来,该院财务更加透明,院里用钱也更加谨慎,做到了不乱花一分钱。同时,每位干警都知道了院里的钱是怎么用的,用在哪里,用了多少,使得人人心中都有数。内审评估报告显示,该院在2006年的行政开支比上年度节省了近20%,而剩余的资金则全部都用于科技强检和“两房”建设,有效地缓解了建设资金压力。

汤维骏 瞿知泉 刘黎明   
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