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省财政厅厅长童道友 各位代表: 我受省人民政府委托,向大会报告湖北省2000年财政预算执行情况和 2001年财政预算草案,请予审议,并请省政协各位委员和其他列席人员提出 意见。 一、2000年财政预算执行情况 2000年,全省财政系统认真贯彻党的十五大、十五届五中全会和中央省 部级领导干部财税研讨班精神,以“三个代表”思想为指导,坚持两手抓, 进一步深化效益财政建设,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,强化财 政管理,完成了省九届人大三次会议批准的财政预算。 2000年,全省财政总收入(电报数,下同)完成354.6亿元,为年度预 算的100%,比上年增长9%。其中:上划中央收入完成140.2亿元,地方一 般预算收入完成214.4亿元,为年度预算的102%。全省地方财政支出完成 303.9亿元,为年度预算的102.6%。 2000年,省本级地方一般预算收入完成217588万元,为省九届人大三次 会议批准预算的103.1%。主要项目的完成情况为:增值税25%部分完成 49550万元,为预算的99.1%;营业税完成85527万元,为预算的82.2%; 企业所得税完成29569万元,为预算的109.5%;企业亏损补贴完成-7077万 元,为预算的98.1%;行政性收费完成9251万元,为预算的187.3%;罚没 收入完成29114万元,为预算的259.9%;专项收入完成8024万元,为预算的 105.6%;其他收入完成8621万元,为预算的115.3%。 2000年,省本级地方财政支出完成510560万元,为预算的101.3%。主 要支出项目的完成情况为:基本建设支出完成56686万元,为预算的100.2%; 农业支出完成62978万元,为预算的101%;教育支出完成73450万元,为预算 的100%;卫生支出完成26082万元,为预算的100%;科学技术支出完成 14360万元,为预算的102.1%;抚恤和社会福利救济费完成4852万元,为预 算的120.9%;社会保障补助支出完成7555万元,为预算的114.7%;行政 管理费支出完成28840万元,为预算的106.4%;政策性补贴支出完成 22300万元,为预算的100%。 2000年省级资金来源534785万元。其中:当年省级地方一般预算收入 217588万元,中央体制补助14322万元,中央转移支付补助25000万元,中央 工资转移支付补助16000万元,中央税收返还33387万元,市州老体制上交 148153万元,市州七小税结算上交26000万元,中央下划学校、地质勘探和市 州上划地税、工商、技术监督经费共计54335万元。 2000年省级资金运用534758万元。其中:当年省本级支出510560万元, 对市州县体制补助24198万元。 2000年省级资金来源和资金运用相抵,当年收支平衡。省级办理决算时, 上述数字还会有变化,届时,再专题向省人大常委会报告。 围绕完成2000年预算,我们加大了“六个力度”: (一)加大财政改革力度,在构建财政运行新机制上取得新进展 一是积极、稳妥地推进预算编制改革。实行零基预算,逐步推行综合财 政预算,积极探索部门预算,2000年试编了农业、教育、科技、劳动和社会 保障四个部门预算。二是积极探索国库集中支付制度,认真执行省政府《关 于试行财会集中核算和零户统管工作的通知》,加强财政集中收付管理。三 是大力推进政府采购工作,省政府出台了有关办法,各地在集中采购车辆、 办公设备、劳务等方面积极探索,去年全省政府采购规模达6.1亿元,节约 资金8801万元,资金节约率达14.4%。四是积极做好农村税费改革准备工作, 在京山、五峰两县开展试点,全省改革的方案已上报中央。 (二)加大积极财政政策落实力度,在促进经济稳定增长上取得新进展 按照中央和省委、省政府的统一部署,充分发挥财政调控经济的功能, 落实积极的财政政策,扩大内需,拉动经济增长。到2000年底,全省共拨付 国债资金61.8亿元,加上地方配套资金,重点支持了全省农林水利、城市基 础设施、移民建镇、农村电网和交通等项目建设。积极筹措资金,支持有市 场、有效益的工业企业和乡镇企业发展生产;积极安排外贸出口贴息资金支 持外贸出口;利用财政贴息、建立科技创新基金等,促进高新技术产业发展。 (三)加大收入征管力度,在提高收入质量上取得新进展 注重财政效益考核,实行收入分级、分部门责任制,把收入质量作为主 要考核内容,促进各地在提高收入质量的基础上,完成收入预算,增加可用 财力。认真贯彻落实中央“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的 方针,开展了财政收入专项检查。2000年,全省财政收入占GDP的比重达8. 4%,税收收入占财政收入的比重为83.2%,比上年提高0.2个百分点,财 政收入质量进一步提高。 (四)加大调整支出结构力度,在保障公共需要上取得新进展 一是把保工资发放放在第一位,积极改革工资发放办法,建立新的工资 保障机制,千方百计保证教师和机关事业单位干部工资发放。在全省实行 “编办核编、人事核标、财政核资、银行代发、工资直达个人帐户”的工资 兑付办法改革,按照“统一部署,分步实施,先行政、后事业”的工作思路, 全省已有90%的县市和60%的全额行政事业单位人员工资实行了财政统发。 元旦前,省财政又筹集3亿多元资金,专项用于支持贫困县市工资发放。二是 保证了农业、科技、教育等法定支出预算到位。三是增加社会保障支出,支 持社会保障制度改革。2000年全省财政社会保障补助支出达36.5亿元,占地 方财政总支出的比重由1995年的3.5%,提高到2000年的12%。四是严格控 制一般性开支,清理压缩财政供养人员。2000年省直清理超编人员295人、压 缩到期专款6868万元。 (五)加大依法理财力度,在财政监管上取得新进展 认真贯彻落实《预算法》、《湖北省实施〈预算法〉办法》及其他相关 法律。加大财政监督检查工作力度,出台了《湖北省省级收入监督管理办法》, 加强各级财政预算收入的监督管理。认真执行《湖北省预算外资金管理条例》, 不断强化预算外资金管理,在所有执收执罚部门全面实行“收支两条线”管 理,省直和85%以上的县市实行了综合财政预算,2000年全省预算外资金财 政专户管理面、专户管理率分别达到97%和95%。认真贯彻《会计法》,进 一步推广“会计委派制”、“财会集中核算制”和乡镇财务“零户统管”等。 (六)加大干部队伍建设力度,在系统文明创建上取得新进展 全省财政部门坚持两手抓,两手硬的方针,坚持以人为本,采取有力措 施,狠抓廉政勤政建设和系统文明创建工作。截止2000年底,全系统已建成 文明单位1616个,其中省级67个,市州级499个,县级1050个,创建面达96. 4%,有力地促进了财政业务工作任务的完成。 2000年的预算执行中还存在一些困难和问题。经济效益仍未完全反映到 税收上来;财政收入占GDP的比重还需进一步提高;财政减收增支因素较多; 金融风险转化为财政风险的问题值得引起高度重视。 二、2001年财政预算草案 2001年预算编制的指导思想是:以江总书记“三个代表”重要思想为指 导,按照全省“十五”规划和省委、省政府战略部署,深化效益财政建设。 继续实施积极财政政策,巩固和加强农业基础地位,支持“科教兴鄂”,促 进全省经济发展;积极推行财政支出管理改革,实行部门预算,大力调整支 出结构,重点保证公共支出的基本需要;积极稳妥地推进税费改革,建立规 范的政府收入体系,加强财政收入征管,提高财政收入质量,增加政府可用 财力;支持社会保障体系建设,促进社会稳定;强化国有资产管理,促进国 有企业建立现代企业制度;加强财政监督管理,坚持依法理财。 根据上述指导思想,2001年全省财政收入指导性计划为386亿元,比上年 增长9%,其中地方一般预算收入安排229亿元,上划中央收入安排157亿元。 各地按分税制分级管理和提高财政收入占GDP比重、税收占财政收入比重的要 求,在经济增长的基础上,自主安排本级的收入预算。按照收支平衡的原则, 2001年全省地方财政支出安排311.1亿元,比上年增长5%。各级财政预算经 同级人代会审查批准以后,按《预算法》第十五条、第四十条的规定,省财 政再汇总报省人大常委会备案。 2001年省级地方一般预算收入安排229900万元,比上年预算增长9%。其 中: 增值税25%部分53995万元,比上年预算增长8%; 营业税104000万元,与上年预算持平; 企业所得税30000万元,比上年预算增长11.1%; 其他地税收入3000万元,比上年预算下降50%,主要因停征投资方向调 节税; 行政性收费10900万元,比上年预算增长120.6%,主要是按照财政部文 件规定,纳入预算管理的行政性收费项目增加; 罚没收入18331万元,比上年预算增长63.7%,主要是进一步规范收支 两条线管理,相应增加收入; 专项收入8300万元,比上年预算增长9.2%; 其他收入8500万元,比上年预算增长13.7%。 2001年省级一般预算支出安排526360万元,比上年预算增长4.4%,由 于2001年的省级财力增量十分有限,按照“一是吃饭,二要建设”的原则, 兼顾需要和可能,除保人员经费按政策到位,优先安排农业、教育、科学等 法定支出的增长,优先安排医改、社会保障、计划生育等方面的增支外,其 他方面的支出都安排得很紧。其中: 基本建设支出56686万元,与上年预算数基本持平; 农业支出62950万元,比上年预算增长1%; 教育支出74150万元,比上年预算增长1%; 科技支出14420万元,比上年预算增长2.6%; 卫生支出27367万元,比上年预算增长5%; 文体广播计生事业费20736万元,比上年预算增长2.1%; 工交事业费9600万元,比上年预算增长3.4%; 流通事业费2994万元,与上年预算持平; 税务工商审计等部门事业费52630万元,与上年基本持平; 抚恤和社会福利救济费4013万元,与上年预算持平; 社会保障补助支出9324万元,比上年预算增长41.6%; 行政管理费27300万元,比上年预算增长0.7%; 公检法支出47180万元,比上年预算增长2.1%; 政策性补贴21400万元,比上年预算略有减少; 专项支出7230万元,比上年预算增长9%; 支援不发达地区支出6382万元,与上年预算持平。 2001年省级资金来源550598万元。其中:当年省级地方一般预算收入 229900万元,中央体制补助14322万元,中央转移支付补助25000万元,中央 工资转移支付补助16000万元,中央税收返还34288万元,市州老体制上交 148153万元,市州七小税上交28600万元,中央下划学校、地质勘探和市州上 划地税、工商、技术监督经费共计54335万元。 2001年省级资金运用550558万元。其中:当年省本级支出526360万元, 对市州县体制补助24198万元。 2001年省级资金来源和资金运用相抵,收支平衡,略有结余。 2001年省级基金预算收入安排182100万元,其中:电力建设基金19100万 元,养路费150000万元,文化事业建设费700万元,水利基金4000万元,新增 建设用地有偿使用费3300万元,农业税附加5000万元。基金预算支出分别按 对应科目的收入数安排。 三、完成2001年财政预算的主要措施 2001年是新世纪的第一年,做好今年的财政工作,完成今年的财政任务, 对于实现全省“十五”财政规划目标十分重要。今年,我省经济形势继续朝 着好的方向发展,特别是高新技术产业的兴起,增加了新的财源增长点。但 是,由于新增支出的因素较多,如调整机关事业单位人员干部教师工资和离 退休人员离退休费、增加社会保障补助支出、农村税费改革支出等,收支矛 盾仍然突出,经济生活中的不确定因素还会增加。我们要坚持“六抓”,努 力实现“六个突破”。 (一)坚持抓财政改革,在提高财政分配效益上实现新突破 要以改革总揽全局,通过深化财政改革,进一步理顺财政分配关系,提 高财政分配效益。一是积极推进税费改革。全省农村税费改革方案经中央批 准后,我们将按照中央和省委、省政府的统一部署,结合实际,积极稳妥地 实施。同时,积极做好开征车辆购置税工作。二是进一步推进和完善部门预 算改革。按照国务院《关于编制2001年中央预算和地方预算的通知》要求, “进一步改革预算编制方式,扩大编制部门预算的范围”,在总结去年试点 经验的基础上,今年在省政府组成部门基本实行部门预算。三是进一步探索 国库集中收付制度。根据中央要求,建立国库单一账户体系,逐步将所有财 政性资金纳入国库单一账户体系管理。四是积极推行政府采购制度。对省级 预算单位所需办公用品、设备、公共设施及所需的其他劳务,逐步实行公开 招标、政府采购、国库直接支付办法。进一步改革会议费、燃修费、接待费 等管理办法,引入竞争机制,实行公开招标,竞价签约,努力提高财政支出 效益。 (二)坚持抓支出结构调整,在建立地方公共财政基本框架上实现新突 破 按照建立与社会主义市场经济相适应的地方公共财政基本框架的要求, 进一步调整财政支出结构,努力保障重点支出的需要。一是严格贯彻“一是 吃饭,二要建设”的原则,确保工资性支出。各级财政预算要首先足额安排 教师和机关事业单位干部工资,并全额纳入财政在国库开设的工资专户,只 能用于干部教师工资发放。根据中央有关文件精神,各地要用调整工资专项 转移支付资金先行支付全部欠发工资,再根据本级财力状况执行新的调整工 资政策,财力不允许就推迟调资或降低增资标准,绝不能不顾财力可能确定 增资标准,造成新的拖欠。二是进一步提高社会保障支出在财政预算支出中 的比重,确保企业离退休人员基本养老金、国有企业下岗职工基本生活费和 城镇居民最低生活保障资金按时足额发放。三是加大农业投入力度,搞好农 业综合开发,促进全省农村经济结构调整。积极筹措粮食风险基金,促进粮 食流通体制改革,保护农民的利益。四是保障国家政权建设、科技、教育、 文化等重点领域和项目的支出需要。 (三)坚持抓收入征管,在增加可用财力上实现新突破 严格依法治税,依率计征,努力做到应收尽收,着力提高财政收入占 GDP的比重、税收占财政收入的比重,增强政府调控能力。加大财政收入监督 检查力度,强化税政管理,认真清理税收优惠政策,到期的坚决取消。实行 国库集中收付制度,积极推行财税库微机联网,保障收入直达国库。加强行 政事业单位“非经营性转为经营性”国有资产占用费的征管和企业国有资产 股权收益的征管,不断壮大可用财力。 (四)坚持抓财政政策调控,在支持经济发展方式上实现新突破 继续认真执行积极财政政策,切实做好国债专项资金管理工作,认真落 实扩大内需的各项政策。运用财政贴息等经济手段,鼓励和吸纳社会资金参 与基础设施、高新技术产业和农业等方面的投入。运用财政政策鼓励企业技 术创新,提高企业技术水平。认真落实出口退税和外贸出口贴息政策,促进 外贸出口。采取切实措施,积极支持旅游、贸易等第三产业发展。进一步改 革国有资产管理体制,加大国有资产产权交易力度,促进国有资产合理流动, 努力提高国有资产营运效益。按照企业资产管理与财务管理相统一的原则, 逐步建立企业资产和财务管理新体系,促进国有经济更好发展。 (五)坚持抓维护社会稳定,在支持社会保障体系建设上实现新突破 支持建立统一、规范的社会保障制度体系,逐步将目前“三条保障线” 转化为失业保险和城市居民最低生活保障“两条保障线”;积极推进城镇职 工医疗保险制度改革。建立规范的社会保障收支体系,逐步扩大社会保障预 算试点;积极推进职工养老保险基金全额缴拨和社会化发放,促进各项社会 保障资金及时足额收缴与发放。进一步提高社会保障支出占整个预算支出的 比重,健全社会保障资金保值增值机制,强化社会保障支出的监督和管理, 提高资金的使用效益。 (六)坚持抓依法理财,在加强财政监管上实现新突破 一是要加强财政队伍建设,不断提高财政干部政治、业务素质和依法理 财水平。二是进一步完善财政监督体系,强化财政监督管理。加强协调配合, 建立包括财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约的 预算执行监督体系。三是进一步改进财政对国有企事业单位的监督方式,由 原来注重对企业和单位微观财务事项的管理,转向加强对收入征收机关、执 法部门、金融机构、中介机构等的监督。四是认真执行《会计法》,进一步 推行、完善会计委派制和财会集中核算制,实行企业年度会计报表注册会计 师审计制度。五是建立政府债务监控、核算体系和定期报表制度,加强政府 债务的全面监控和债信审评工作,加强配套资金和还贷准备金的统一管理, 防范财政风险。 各位代表,2001年财政改革和发展的任务十分艰巨,我们将高举邓小平 理论伟大旗帜,以“三个代表”的思想为指导,发扬湖北精神,坚定信心, 克难奋进,实干兴鄂,为圆满完成2001年财政预算任务而努力奋斗。
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