首席记者 吴飞 实习生 孙妍 杨柳青
晨报讯 昨日,在市十三届人大常委会三十五次会议上,市审计局局长宋依佳受市政府委托,作了关于2011年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。审计工作报告指出,2011年度本级预算执行情况总体良好,完成了市人大批准的本级预算任务。但从审计情况看,2011年度本级预算执行和其他财政收支中也存在一些不容忽视的问题。
经对市财政局组织执行市级预算、市地税局税收征管审计和本市政府采购审计调查,发现国库集中支付管理不够到位,国有股股息、股利上缴国库的期限和利息归属不明确,道路交通事故社会救助基金未足额收缴,对企业申报纳税行为监管不到位,文化事业建设费征收管理不完善,政府网上采购价格优势有待进一步挖掘,政府集中采购部分环节工作效率不够高,对政府采购社会代理机构的监管不够到位等问题。
经对21个预算主管部门2011年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计,并对下属192户一级预算单位中的97户进行抽查,审计各类资金资产达615.32亿元,查出违规问题金额1.3亿元,占审计金额的0.2%;管理不规范问题金额8.1亿元,占审计金额的1.3%。
经对95个政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工决算审计,审计资金总额834.04亿元,查出违规问题金额2.74亿元,管理不规范问题金额74.12亿元,共核减投资 8.89亿元,核减率1.1%,提出审计建议312条。经对本市“十一五”期间市级建设财力投资的电子政务项目建设、运行维护情况审计调查,发现部分项目建设管理和资金使用不规范、部分项目使用效益不高等问题。
经对2011年本市11个区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计,发现部分区社会保障政策执行仍不完善、部分社会保障资金筹集和管理不到位、使用不合规等问题。
经对2009至2011年本市教育费附加管理和使用情况审计调查,发现本市教育费附加投入职业教育比例未达标;教育费附加增幅大且拨付不及时,造成资金结存额较大;部分教育费附加使用不合规等问题。
市政府要求有关部门加强审计整改工作的组织领导,积极采取措施落实审计意见和建议,纠正存在的问题,并通过建立和完善相关制度,加强内部管理,确保审计整改取得实效。市政府同时要求市审计局加大审计整改情况的跟踪检查力度,并依据审计法有关规定,于今年年底前将具体整改情况向市人大常委会作出报告。
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