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企业采购员虚报采购款


http://www.sina.com.cn 2006年02月17日11:22 温州都市报

  本报讯市内部审计协会昨天透露,去年我市内部审计查出损失浪费金额969.55万元,促进增收节支5233.97万元,纠正违规金额18660.80万元。

  内部审计是本单位及其下属单位自律性的审计监督。我市民营经济比较发达,一些大企业纷纷在企业内部设置了专职的审计人员。去年,一家知名集团公司审计监察中心在抽查8个月10个品种原材料采购金额时,发现虚报采购款的现象,经深入调查,发现两名采购员
有收受供应商礼金、礼品的违规行为,由此深挖出一起涉及12人的营私舞弊大案。

  按照国家法律规定,对内部审计指导和监督的职责是由审计机关来执行的,并通过内部审计协会行业自律的形式来实现。据了解,市内部审计协会向司法机关移送案件3起,移送处理3人,建议给予行政处分32人。吴智勇叶思遐


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