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通过审计监督 银川审出违规资金3463万元


http://www.sina.com.cn 2005年08月08日08:14 宁夏日报

  晚报讯(记者从慧)记者日前从市人大常委会获悉,通过审计监督,2004年度银川市市本级各部门在财政财务管理方面违规问题呈下降趋势,但预算执行管理中仍存在一些问题。部分预算未完全按照人大批复的预算执行,建设项目资金缺口较大,一些部门和单位不及时拨付预算资金。部分预算部门和单位疏于管理和监督,存在隐瞒财政收入、预算外资金不执行“收支两条线”、挤占挪用专项资金、财政基金损失浪费等现象。

  2004年度预算执行和其他财政收支中存在违规问题,涉及金额3463万元,涉及34个部门、单位和项目,其中主要是:隐瞒截留财政收入654万元;截留挤占挪用专项资金972万元;未按预算安排使用专项资金436万元;损失浪费418万元;多列工程结算733万元;预算编制方面的问题涉及金额250万元。查出管理不规范问题涉及金额4765万元,其中主要是:国有资产管理不规范资金2367万元;会计财务处理不规范资金2398万元。审计机关已分别不同情况,依据有关法规对违规部门和单位进行了审计处理。

  2004年审计决定执行情况,审计部门共审计了57个项目,对22个有违规行为的单位做出处理决定,应上缴财政资金5576万元,截至目前已上缴财政1840万元,未上缴财政3736万元。应归还原资金渠道507万元,已归还原资金渠道212万元。应减少财政拨款或补贴112万元。未执行审计决定的单位主要有:市国有资产控股公司应缴未缴国有资产收益2007万元;金凤区人民政府应做未做财政收入1489万元;市环保局挤占挪用环保专项资金169万元。新闻来源:银川新闻网 责任编辑:马江 田丽 实习生:马彦娜


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