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本报讯 (记者苏曼丽)针对国家审计署审计出243.06亿元违规经营问题,中国农业银行新闻发言人周清玉昨日回应称,已对相关单位和责任人进行了严肃查处。
27日,审计署报告显示,农行存在243.06亿元违规经营问题。“违规经营资金潜伏着很大风险特别是合规风险,但不等于这些资金就‘损失’了。”周清玉昨日解释说。对这次审计署审计发现的违规经营问题,农行对相关单位和责任人已经进行了严肃查处。
近年来,农行已经引进现代商业银行的风险管理理念、管理技术和管理手段,从组织架构、风险识别、风险计量、风险化解、合规管理等方面进行了探索和实践。目前,农行组建了专门的风险管理部门,同时农行还聘请专业公司设计开发新的内部评级体系。周清玉表示,农行力争2009年底前建成居国内同行业先进水平的内部评级初级法体系,2013年底前建成具备国际先进水平的内部评级高级法体系。
违规部门及所属单位/金融机构 |
违规问题 |
涉及金额 |
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年初预算不细化、不完整和批复不及时 |
174.98亿 |
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预算编制不合理、项目执行进度缓慢 |
73.41亿 |
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挪用财政资金和有专项用途的其他资金 |
2.63亿 |
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少计收入、虚列支出等截留、转移资金 |
2.49亿 |
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挪用救灾资金 |
逾2亿 |
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重复申报项目、多领预算资金 |
3800万 |
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违规收费或未按规定上缴非税收入 |
33.64亿 |
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预算不细化、不完整和批复预算不及时 |
9.81亿 |
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改变资金用途、扩大项目支出范围 |
3.31亿 |
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隐瞒收入、虚列支出 |
3.09亿 |
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违规投资、违规出借、经营不善 |
8815万 |
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教育乱收费 |
5110万 |
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重复申报、多报财政预算资金 |
1530万 |
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分支机构违规经营 |
243亿 |
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违规进入股市楼市 |
58亿 |
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