沪审计去年度预算执行:违规及不规范资金近30亿

http://www.sina.com.cn 2007年08月17日15:55 中国新闻网

  中新社上海八月十七日电 上海市十二届人大常委会第三十八次会议今天在此间听取了上海市审计局局长宋依佳受市府委托所作的关于上海市二○○六年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。报告披露,经对十七个部门和下属八十户一级预算单位审计,结果表明,部门预算执行情况总体上是好的。但审计也发现违规和管理不规范金额二十九点七五亿元人民币,占审计金额的百分之六点一七。

  该审计报告指出,二○○六年度上海本级预算执行情况是好的,完成了市人大批准的本级预算任务。

  报告分析认为,对部门及一级预算单位的审计结果显示,上海市级部门存在的问题主要表现为:多报预算或部门预算编报不完整,无预算、超预算支出,部分专项资金或基金被用于出借、投资以及未专款专用等;上海市级部门所属单位存在的问题主要表现为:未严格执行政府采购制度,部分收入收缴管理不规范,部分固定资产未纳入账内管理,向关联单位收取、列支有关费用,对外投资管理不健全等。

  报告同时披露,经对二十个政府投资和以政府投资为主的建设项目资金使用管理情况审计,发现违规和管理不规范金额共十九点四六亿元人民币,占审计资金总额的四点一四个百分点。据报告分析,这些问题主要表现为项目成本核算不实,超投资、多增加建设成本或形成损失浪费,部分项目概算投资编制不准确,部分项目设施使用效率不高,部分建设项目推进节能降耗措施的力度不够等。

  报告还透露,经对十三户上海市管企业和下属一百二十八户子公司审计,发现违规和管理不规范金额三十一点零六亿元人民币。

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